Добрый день!
ИП занимается грузоперевозками.
Контрагентов очень много,у каждого свои требования к выставлению первичных документов.
Кто-то просит предоставить акт на дату выгрузки, кому-то документы делаем по истечению месяца и акты выставляем задним числом ...
В нумерации счетов и актов, соотвественно, полная неразбериха.
Нумерацию веду по порядку, но даты скачут, как угодно.
Большая часть актов делается задним числом, после возвращения водителя с рейса и получения накладных.
Нормально ли это?
+ в текущем уже году получился серьезный разрыв между номерами счетов и актов. т.к счета выставляются январем, а акты декабрем и уже частично январем по свежим рейсам.
Могу ли я произвольно выравнивать нумерацию, пропуская номера актов.
Например последний счет №15, акт №10
Могу ли следующие документы выставить так: счет №16, акт №16?